2016-2018企业内审情况调查

尊敬的先生、女士:
      您好!为了提高内部审计的地位,发挥内部审计的作用,改善公司治理,现特别展开此次调查。非常感谢您抽出宝贵的时间填写本份问卷,感谢您的配合和支持。
     
1. 请填写贵公司股票代码。*
2. 以下年度内审部门专职人员的人数?*
2018
2017
2016
3. 以下年度内审部门专职人员中拥有本科及以上学历人员的人数?*
2018
2017
2016
4. 以下年度内审部门专职人员中拥有CPA/CIA人员的人数?*
2018
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5. 以下年度内审部门专职人员中具有会计师事务所工作经历人员的人数?*
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6. 以下年度内部审计部门隶属于何部门/职务?* 
董事会(包括审计委员会)监事会CEOCFO总审计师其他
2018
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2016
7. 以下年度内审工作外包/委托外部机构的类型?* 【多选题】
会计师事务所咨询公司其他机构无外包/委托情况
2018
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8. 以下年度内审部门负责人是否兼任以下职务?* 【多选题】
董事会成员监事会成员上市公司年报中公开披露的高级管理人员未兼任上述职务
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9. 以下年度内审部门负责人在公司内的变动去向如何?* 【多选题】
财务部门负责人财务总监/分管财务副总其他非财务管理层职务董事会监事会当年未变动
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10. 以下年度内审部门完成审计项目个数*
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11. 以下年度内审部门完成财务收支审计个数*
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12. 以下年度内审部门完成效益审计个数*
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13. 以下年度内审部门完成经济责任审计个数*
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14. 以下年度内审部门完成内部控制评审个数*
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15. 以下年度内审部门完成信息系统审计个数*
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16. 以下年度内审部门完成基本建设审计个数*
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17. 以下年度内审部门完成其他审计项目个数*
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18. 以下年度内审部门提出建议被采纳的次数*
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19. 以下年度内审工作对于公司增收节支的影响金额(单位:万元)
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20. 以下年度内审部门建议给予行政处分的次数
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21. 以下年度内审部门实际给予行政处分的次数
2018
2017
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